原本2019年7月份社保核定个人缴纳税费是284.68,但是之前会计造工资的时候按照316.79造的工资表,导致个人多缴纳,账目上面其他应收款贷方金额挂着160.55.这边是不是需要将个人多缴纳的退回给员工?然后做个借:其他应收款 160.55 贷:银行存款 160.55 把账目做平?

小白
于2020-03-31 17:05 发布 762次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 是的 需要把多收的部分退给员工,同学的分录是正确的。
2020-03-31 17:06:26
这个的话 是可以的哦
2020-07-06 17:17:26
是还钱吗,还钱的其他应付款
2023-12-10 13:41:40
是的,就是那样处理的
2023-11-21 09:43:58
同学您好,也不算错,其他应收与其他应付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45
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