原本2019年7月份社保核定个人缴纳税费是284.68,但是之前会计造工资的时候按照316.79造的工资表,导致个人多缴纳,账目上面其他应收款贷方金额挂着160.55.这边是不是需要将个人多缴纳的退回给员工?然后做个借:其他应收款 160.55 贷:银行存款 160.55 把账目做平?
小白
于2020-03-31 17:05 发布 749次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

你好 是的 需要把多收的部分退给员工,同学的分录是正确的。
2020-03-31 17:06:26

这个的话 是可以的哦
2020-07-06 17:17:26

这笔往来是什么钱呢?
2023-12-20 13:38:09

你好,可以的,就是这样子做。
2023-05-08 14:57:37

你好 对这样处理是对的
2023-03-14 16:10:46
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