老师你好 我们是土建施工方 给发包方开150万发票 但是对方最后付120万 还有30万甲方未付款 以后也不付款了 我该怎么做会计分录? 开票的时候做的是 借方 应收账款 贷方工程结算 贷 应交税费 现在工程结算科目改怎么结算呢?合同毛利对不上
平淡
于2020-03-31 15:14 发布 1158次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-03-31 15:26
你好,同学。
你用了建造合同准则 没有
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那你们要转到营业外支出的哦
2020-03-31 14:10:34

你好,同学。
你用了建造合同准则 没有
2020-03-31 15:26:27

你好,是工程的是吗
你们需要确认收入了吗
还是只是开了发票
2019-11-06 14:54:25

我开出的发票做的会计分录是,借应收账款,贷营业收入,应交税费/应交增值税/销项税额 可以
2019-10-11 16:08:25

你好,如果有实现无票收入,没有开具发票也是可以做应收账款处理的
2020-10-22 12:55:00
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