老师,请问我公司19年12月份暂估入库15万的商品,并结转了成本,但是20年汇算清缴前没有拿回发票,并且以后也不会拿到进项票,这样我该如何做账务处理呢?可以直接回去改12月份的账吗?还是怎样处理呢?小规模公司
[ Z ]🌸
于2020-03-31 14:51 发布 894次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-31 14:52
你好 你不是12月已经暂估了成本了吗 那到时你汇算的时候直接调增处理即可。 不需要去改你账上
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你好 你不是12月已经暂估了成本了吗 那到时你汇算的时候直接调增处理即可。 不需要去改你账上
2020-03-31 14:52:37

你好 你汇算清缴 填写纳税调整表 里面 。有一个扣除类项目 选择其他栏次里面去调增 。这个金额有点大 你企业所得税 盈利会缴纳很多所得税的
2021-04-19 14:03:25

您好,需要汇算清缴,发票不需要认证,因为不能抵扣进项。
2020-01-16 17:35:42

你好,这个买来做什么用的?
2021-05-13 09:59:07

同学,你好,通过以前年度损益把以前未做账的做进去。
2022-03-21 09:58:34
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2020-03-31 14:55
meizi老师 解答
2020-03-31 14:59