老师好,我想问一下,1月计提的工资,在2月只发了30%,剩余的70%后面分月支付,我们在2月如何做账呢,正常期间我们是1月计提了工资,2月发放时先冲销1月计提数,根据2月实发数在入账,因为疫情,现在我们应该怎么处理账呢,谢谢老师指导一下。
吴玉婧
于2020-03-31 10:01 发布 1004次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-03-31 10:16
你好 2月按你应发工资计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放了30% 就做30% 发放分录 。剩下的70% 挂在应付职工薪酬贷方科目即可。
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我们之前是上月计提,下月发放直接冲销后在做一比支付的工资凭证
2020-03-31 11:23:13

发工资借应付职工薪酬贷营业外收入40
2019-06-24 10:12:06

按下面这个做账就可以
2019-04-13 17:02:47

你好 当月计提工资,计提工资实际 就是对工资的分配 把工资分配到相关的成本费用 里 ,
发工薪就是把前面已计提 的工资实际发放给职工 这个是什么发工资什么时候做账
2019-03-08 17:57:32

你好,2023年发放的年终奖分录
借:应付职工薪酬100万
贷:应交税费-个税
银行存款
2024-03-18 20:08:18
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