送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-30 21:02

你好
借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费

游龙漂浮 追问

2020-03-30 21:14

应收账款有很多老人名字,这个要区别开来吗

邹老师 解答

2020-03-30 21:18

你好,是的,有很多老人名字就需要在应收账款下面分别设置不同明细科目核算才是的

游龙漂浮 追问

2020-03-30 21:19

应收账款下面不设置老人名字可以吗?估计得设置二百个左右

邹老师 解答

2020-03-30 21:20

你好,应当设置的,如果不设置那就无法知道应收每个老人的款项分别是多少的

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相关问题讨论
你好 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费
2020-03-30 21:02:13
借;待摊费用 贷;银行存款
2017-02-24 11:00:11
你好!这个你补充计入就好了。
2019-11-22 11:17:44
你好,规范做法是要计入固定资产按月计提折旧的,只是这个价值可以一次性在当年税前列支扣除而已。你如果要做费用里,那么可以 借管理费用 借应交税费(进项税额) 贷银行存款 也可以做固定资产后一次性计提折旧
2018-12-21 10:24:30
你好!做负数冲减就可以了。
2017-03-08 11:09:26
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