- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-30 17:53
同学,你好,嗯,前期每月如果都做入了转出未交增值税,那么只要把应交增值税下的明细互转为零
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你好,分录没有问题的
2020-06-18 08:51:32
您好
按您说的这些处理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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2020-03-31 09:35
小叶老师 解答
2020-04-20 08:38