本企业用承兑汇票付给供应商并需付承兑贴息会计 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人公司,有劳务派遣许可,派遣人员提供的是 问
就是劳务派遣开票,开票名称可以开成什么 答
董孝彬老师,请问一下,公司现在费用分部门。有批货 问
但是我们在做管理报表的时候,业务部门没有包含制造费,难道要全部改表格。 答
预收账款余额负数表示什么 问
公司收的款还没给顾客核销是计入预收账款吧 答
应收应付会计-汽车零件行业-财务部18人,用友U8软件-2 问
若是问“账龄分析”结合对业务的理解和过往操作经验回答?我该怎么回答呀?【没了解过,好奇怪,用友U8软件会自己分析吗?好像普遍听到的是应收账龄分析,有应付账龄分析吗?应收应付账龄算出来有什么用?是自己算还是系统导表呀?他的底层逻辑是什么?要怎么做呀?有什么技巧吗?】 答

老师我们之前的会计把给税务局每季度申报交的工会经费一共23105元是2018年的,这笔数据她一直是借其他应付款工会经费贷银行挂账,余额一直在其他应付款贷方,2019年底我把这笔数据转入管理费用,借管理费用贷其他应付款平账,但这设计到2019年汇算清缴工会经费超出税法允许扣除标准,这部分调增还是有没有其他好的办法老师
答: 没有了,你想税前扣除,需要去税局18年汇算清缴纳税调减才可以,不能19年账上直接做
2021年11月管理费用工会经费计提错误多计提了1080元,当时的分录是借管理费用1200贷其他应付款1200,2022年发现错误要怎么更正,2021年汇算清缴还未做,账务怎么处理更正呀
答: 借,其他应付款120 贷,管理费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2018年的时候,每月都计提了一笔租金,借:管理费用-租金180000,贷:其他应付款180000,对方拖欠发票,到了年底发票还没有收回,需不需要把计提的费用全部红字冲销掉?还是说不用冲红,只要汇算清缴前收到发票即可
答: 只要汇算清缴前收到发票就可以税前扣除的









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娟 追问
2020-03-30 10:34
maize老师 解答
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