送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-30 10:32

您好,同学,这种情况需要应做损失处理.

追问

2020-03-30 10:56

请问老师,怎么做账呢?

晓宇老师 解答

2020-03-30 11:03

借:营业外支出
贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,我支付款项的时候已经做到预付账款里面了,现在收到发票,账务处理是 借;原材料等科目,贷;预付账款
2020-06-29 14:42:25
那你直接按合计入账就可以 借库存商品,进项贷预付
2019-07-11 16:50:46
你好,是的。
2016-07-08 14:51:27
你好,这个不合理,你还是要一部分归为当期收入
2019-07-01 22:46:21
您好!是的。或者合同还没有履行前就已经付款了。
2016-07-18 10:12:21
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