送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-29 11:01

你好,同学。
借 管理费用
贷 应付职工薪酬 ,单位承担部分。
交纳
借 应付职工薪酬 ,单位承担部分
其他应收款,个人承担部分
贷 银行存款
发工资
借 应付职工薪酬 ,应发工资
贷 其他应收款
银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学。 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 ,单位承担部分。 交纳 借 应付职工薪酬 ,单位承担部分 其他应收款,个人承担部分 贷 银行存款 发工资 借 应付职工薪酬 ,应发工资 贷 其他应收款 银行存款
2020-03-29 11:01:46
你好 计提单位负担公积金 借,管理费用2810 借,销售费用 1058 贷,应付职工薪酬——公积金(单位) 3868 支付 借,应付职工薪酬——公积金(单位) 3868 借,其他应收款——公积金(个人) 3868 贷,银行存款7736
2020-05-11 14:39:18
你好,借:其他应收款 贷:应付职工薪酬-公积金
2019-12-10 17:25:10
是的,是这样账务处理的
2019-10-11 10:50:47
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-公积金
2016-08-22 15:31:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...