送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-11 09:22

收到的发票应当这样处理
关键是收入发票的账务处理

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相关问题讨论
您好 借:销售费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
2020-07-02 21:18:11
你好。 你们当时是不能作为销售费用的,而是要作为预付账款的 你们再收到增值税发票,就只能塞到9月份的账里面了
2021-01-12 10:46:18
你好,9月银行支付了799广告费用 借:预付账款,贷:银行存款 10月份收到增值税票 借:销售费用,贷:预付账款
2021-01-12 18:27:18
收到的发票应当这样处理 关键是收入发票的账务处理
2016-05-11 09:22:59
要用应交税费-待认证进项税额科目,您用的科目不对。其他分录是对的。
2018-07-11 09:37:04
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