老师,我们是一家根据政策免税的民营医疗机构,那平时做账时就不考虑增值税可以吗,比如说我收到一张医疗处置费的发票4367.52元,增值税742.48元,合计5110,我这样做分录您看下对不对:借-销售费用5110 贷-银行存款5110
简单
于2016-05-11 09:21 发布 747次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
借:销售费用
借:应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
2020-07-02 21:18:11

你好。
你们当时是不能作为销售费用的,而是要作为预付账款的
你们再收到增值税发票,就只能塞到9月份的账里面了
2021-01-12 10:46:18

你好,9月银行支付了799广告费用
借:预付账款,贷:银行存款
10月份收到增值税票
借:销售费用,贷:预付账款
2021-01-12 18:27:18

收到的发票应当这样处理
关键是收入发票的账务处理
2016-05-11 09:22:59

要用应交税费-待认证进项税额科目,您用的科目不对。其他分录是对的。
2018-07-11 09:37:04
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