请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

老师 工业当月电费是自己公司抄表数 也是按抄表数分摊入成本的 但是次月电费发票收到 会跟抄表数有差异 该怎么处理
答: 差额是哪里的电费呢
老师没有收到发票预提下月发票到了负数冲掉这笔,重新做借生产成本电费,管理费用电费,贷应付账款,但是结转到主营业务成本时,上面正确哟成本电费管理费用电费要结吗
答: 上面分录不变金额是负数 然后做发票的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月电费发票需要入主营业务成本,次月才收到电费发票。当月将发票不含税金额计入成本。借:主营业务成本 贷:应付账款。次月收到发票,借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 。这样子做可以吗?
答: 您好。根据您的描述,当月能够获得准确的不含税金额,可以按照您说的方式处理,没问题的。 如果当月无法获得准确的金额,可以先暂估,下月冲销,收到正式发票后,在重新入账即可。 希望以上的回复能够帮到您。


无私的发带 追问
2020-03-27 15:59
无私的发带 追问
2020-03-27 16:02
朴老师 解答
2020-03-27 16:05
无私的发带 追问
2020-03-27 16:07
无私的发带 追问
2020-03-27 16:09
朴老师 解答
2020-03-27 16:16