老师,汇算清交,为了不退税,硬调增,这块审计审计时,怎 问
同学,你好 直接说,按照真实情况说 答
未开票收入借:应收账款-亚马逊平台贷:主营业务收入 问
你是小规模纳税人直接使用应交税费-未交增值税 答
老师,你好,我们公司给京东世纪开票45000元,收款只收 问
您好,用他们开的发票来冲就收账款就可以 答
老师,您好,新公司成立,现在要整理购社保人名单购买, 问
先在社保系统(或线下窗口)完成新公司社保开户,再为员工办增员,最后在电子税务局或社保缴费系统申报缴款,不是只在报税系统操作就行。 答
老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答

2014年购买的税控专用设备是当固定资产入库的,计提了3年折旧,2017年余递延收益贷方70.32元,这个怎么处理?
答: 你能说下你的账务处理过程吗,这个70.32 怎么来的?
2014年购买的税控专用设备是当固定资产入库的,计提了3年折旧,2017年余递延收益贷方70.32元,这个怎么处理?购入时借固定资产/税控设备1416,贷银行存款1416.税控设备减免税时借应交税费/应交增值税1416.贷递延收益1416,计提折旧时借管理费用/折旧37.38,贷累计折旧37.38借递延收益37.38借管理费用-37.37共计计提了3年金额是1345.68元结余1416-1345.68=70.32.这个70.32就当残值一直挂账吗?
答: 你好!没有全额抵扣进项税吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
递延收益分摊是不是和折旧同样的方法计算?分录为借:递延收益 贷:其他收益,那处置设备的时候不是应该把递延收益余额冲掉记入固定资产清理吗?怎么处置的时候还是借:递延收益 贷:固定资产清理?
答: 同学你好 对的 是这样做的哦




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婉&曦 追问
2020-03-27 14:59
婉&曦 追问
2020-03-27 15:02
小刘老师 解答
2020-03-27 15:03
婉&曦 追问
2020-03-27 15:11
婉&曦 追问
2020-03-27 15:12
小刘老师 解答
2020-03-27 15:13
婉&曦 追问
2020-03-27 15:14
小刘老师 解答
2020-03-27 15:19
婉&曦 追问
2020-03-27 15:21
小刘老师 解答
2020-03-27 15:25