老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

老师你好,我想请问一下社保局把2月份的社保费退回来了,需要怎么做分录呢?但其中还有一笔直接抵扣到3月份的社保费,这又该怎么做呢?
答: 您好,退保,冲销2月缴纳的那部分账。抵扣,视同退回再支付就好
公司申请了小微困难企业优惠,只能用于企业部分的社保抵扣,所以这个月不用承担社保费,但个人部分要扣除,也直接一起抵扣了,员工工资再扣出来,怎么做分录呢
答: 公司应承担部分也计提,但是要转到营业外收入,其他的正常做账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
受疫情影响,企业都收到收到社保局的款项,应该如何做分录?因为社保局说了2-5月社保费暂时不用交,到6月再补缴
答: 你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入







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大瓶子-过三科 追问
2020-03-27 11:20
微微老师 解答
2020-03-27 11:24