董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

你好,老师5月份购入固定资产没有输入固定资产模块,手动做凭证7.31录入固定资产模块,生成一张凭证,借:固定资产贷:累计折旧(已提折旧金额)贷:xx才能借贷平贷xx应该记什么科目
答: 你好,当时公户支付的吗?
老师,固定资产清理的分录是 借: 固定资产清理 累计折旧 贷: 固定资产如果已经提完折旧的是 借:累计折旧 贷:固定资产 吗??
答: 同学你好,我是晓博老师
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们买了一台固定资产200万,我如果不选择一次性税前扣除,分录是采购当月:借:固定资产贷:银行存款/应付账款次月计提折旧借:管理费用--折旧费贷:累计折旧那如果我选择一次性税前扣除当月:借:固定资产贷:银行存款/应付账款借:管理费用贷:固定资产次月计提借:管理费用--折旧费贷:累计折旧这样吗?
答: 你好,就是这个固定资产,不管你是不是一次性成就账上都是按照第一种这么做的





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