送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-03-24 21:57

你好,如果是暂估入账可以这么处理,等到发票正式到了直接附在后面,但是这个间隔最好不要太长时间。

宇飞老师 解答

2020-03-24 21:58

否则应该先挂其他应付  贷银行存款  等到发票来了再借成本贷其他应付

聪明的流沙 追问

2020-03-24 21:59

我们是技术服务公司,没有产品

聪明的流沙 追问

2020-03-24 21:59

这笔费用,是这个月暂时还没有开过来,我这样计提上可以吧?

宇飞老师 解答

2020-03-24 22:00

这个和有没有产品没关系,就是常规处理方法,如果直接进成本也可以,后面票到了直接附在后面

宇飞老师 解答

2020-03-24 22:01

嗯,可以这么处理,其实就是暂估入账。

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相关问题讨论
同学你好,很高兴为你解答这个,看权则发生制里边你应该所述其属于哪个月份就进入哪个月份的费用,他不报销的话你挂到往来里边,然后报销的时候冲销往来
2021-12-28 17:30:22
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2020-07-08 14:06:22
1、报销时,需要填写费用报销单 2、等取得发票后,填写费用报销单,在做 举例 借:管理费用等--办公费 贷:其他应付款--XX
2020-04-28 15:24:58
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2019-12-09 14:36:48
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2019-12-04 13:41:25
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