送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-10 08:39

销售了20台,每台按435元,但是其中的3台医院按400元卖给自己内部员工了,钱已经给了。这样我们跟医院之间实际上就剩17台还没有结算了,而且这17台的回款时间是1年多

云淡风清 追问

2016-05-10 08:47

可是他们把三台的钱给我们了,而且我们与医院之间应收款已经不是20台,而是17台,我要怎么做账务处理。老师,能不能加上你的QQ号,这样提问太麻烦

邹刚得老师 解答

2016-05-10 08:24

只销售了3台,为什么要开具17台的

邹刚得老师 解答

2016-05-10 08:40

你们还是按20台销售,医院与内部员工是他们两者之间的事情,与你没有关系

邹刚得老师 解答

2016-05-10 08:53

借;库存现金(三台)    应收账款(17台)   贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

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销售了20台,每台按435元,但是其中的3台医院按400元卖给自己内部员工了,钱已经给了。这样我们跟医院之间实际上就剩17台还没有结算了,而且这17台的回款时间是1年多
2016-05-10 08:39:51
你好,借:销售费用 贷:库存现金
2019-10-22 10:30:57
做销售,结转成本相反的分录
2015-12-12 14:57:07
借现金 贷主营业务成本 应交税金-增-进项转出
2017-04-23 17:46:11
借 银行存款 1000 预计负债 200 贷 营业收入 1000 预收账款 200 借 银行存款 800 贷 营业收入 800 你直接做这处理就可以了
2020-04-06 16:22:00
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