送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-11-28 13:20

同学,你好 
你是说增值税申报表吗?

夏木 追问

2025-11-28 13:22

是的,因为年底赠送业务发生的多

小菲老师 解答

2025-11-28 13:26

同学,你好 
和销售一样,其他发票一栏

夏木 追问

2025-11-28 13:29

这个收入是不是对不起来了,收入5000,赠送500,我们不开发票,那报表的未开票销售额要填5500么?

小菲老师 解答

2025-11-28 13:30

同学,你好 
对,但是不要紧,就是正常

夏木 追问

2025-11-28 13:34

那是不是增值税主表第二栏,本月数填5000就可以了

小菲老师 解答

2025-11-28 13:35

同学,你好 
是填写5500,赠送的金额也要填写

夏木 追问

2025-11-28 13:39

这样财务报表的收入和增值税申报表的收入是不一致的,这样也是没有问题的?只要销项税额是对就行?

小菲老师 解答

2025-11-28 13:41

同学,你好 
对,没有问题的

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相关问题讨论
同学,你好 借:销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销
2024-04-07 15:50:44
按第二个分录进行账务处理。属于视同销售行为。
2019-04-30 21:46:44
是的,您列的分录是正确的。
2019-11-06 10:11:44
那个是不对外销售的商品就按销售价格视同销售
2024-08-05 16:43:08
您好,是的,需要转让营业外收入科目。
2020-06-08 15:23:00
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