老师,我想问下,如果其他应收款账-某员工科目有很多余额,这个余额主要是给公司购买东西花的钱,但是又没有发票,到了年底这种情况应该怎么办呢?
拼搏的面包
于2025-11-19 16:27 发布 10次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-11-19 16:28
您好,这种税务局不查账,先挂账上,如果查账会要分红处理
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可以调整为其他应付款
2025-08-02 09:33:19
其他应收款和其他应付款在一个账套里能同时用。
2025-02-24 16:44:53
相当于老板借的备用金,后边拿票报销了,报销已经支付了,所以两边的帐对抵
2024-05-16 14:09:02
你好,如果你也计入了其他应收款,那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好,二级科目都是一样的吗?
2023-11-24 16:47:28
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2025-11-19 18:16