送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-23 11:23

你好,直接不做账的哦

Swagger 追问

2020-03-23 11:26

文件上这么写的:1.3 月,按减半分析计算缴纳期应缴金额,如大于 2 月已 缴应抵数,则抵减后,按实际缴纳金额进行账务处理;如 小于已缴应抵数,则不进行账务处理,未抵减金额转入后 期继续分析抵减缴纳处理。 2.4 月,按减半实缴处理(如有上期抵减后余额,继续抵 减后处理)。

朴老师 解答

2020-03-23 11:32

我们是直接减免了不用计提的

Swagger 追问

2020-03-23 11:33

好的谢谢老师

朴老师 解答

2020-03-23 11:34

不用客气,满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,直接不做账的哦
2020-03-23 11:23:43
您好 请问计提计提跟上交时候分录怎么写的 可以做相同的红字分录冲减
2020-01-01 16:29:40
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲减
2020-01-01 16:26:46
你们申报了没有交?
2019-02-13 16:49:18
1.不做账,2 ,按之前计提,不需要交,借应付职工薪酬 贷 营业外收入,
2020-03-24 11:26:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...