老师,像股东借款一直未还,年底未还,为什么可能会按 问
同学,你好 财税〔2003〕158号文第二条 答
公司因经营周转,法人借款给公司,这种情况给法人多 问
同学,你好 一般和银行利息一样就行 答
老师好,请问,我们是投标方,但由我们支付甲方与代理 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,就是借款个人,需要还款,那些挂报销其他应付款- 问
同学,你好 是的,也要冲 答
老师,我们单位需要缴纳电费,但是发票和收据都开不 问
需要对方开分割单做账 答

2月社保有减免,计提和缴纳分录怎么做?
答: 您好 按照实际需要交纳的社保费计提 然后缴纳就好了 跟前面月份一样的 只是金额不同
社保减免期间的计提和缴纳会计分录怎么做?
答: 你好,按实际金额计提和缴纳就可以, 公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在单位部分社保有减免,我想要 从计提到缴纳包括减免部分的分录,麻烦老师给个模板,谢谢老师
答: 你好,如果早知道有减免直接按减免后的金额计提 如果之前不知道已经计提了 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:银行存款 贷:管理费用等






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晚秋、冬至 追问
2020-03-23 10:18
玲老师 解答
2020-03-23 10:28