- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!如果差额679是公司付的话,
借:管理费用-福利费等679 其他应收款3330 贷:现金4009
收到社保退回,借:银行存款3330 贷:其他应收款3330
2016-05-09 08:49:32

借 管理费用 -工伤 679
其他应收款-社保局-工伤赔款 3330
贷 现金 4009
收到社保时间
借 银行存款 3330
贷 其他应收款 -社保局-工伤赔款 3330
2016-05-09 08:59:39

您好!你支付的时候借其他应收款 贷银行存款
收到的时候借银行存款 贷其他应收款。
2017-06-28 16:35:44

你好!直接用转账凭证调整这两个子科目就可以。
2019-11-11 13:21:42

从银行取现金的话,直接借库存现金贷银行存款
然后支付医药费,借应付职工薪酬,福利费贷库存现金
如果是直接用现金支付的话,你直接做借应付职工薪酬,福利费贷库存现金就可以的,不用做第一个分录
月末需要计提这个福利费的借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬福利费
2022-05-18 19:59:29
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