送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-09 08:52

管理费用- 福利费 那怎么体现是工伤呢这样可以吗  管理费用-工伤

A 追问

2016-05-09 08:57

借 管理费用 -工伤       679
    其他应收款-工伤      3330
 贷   现金                      4009

收到社保时间 
借 银行存款                   3330
 贷 其他应收款 工伤       3330 
这样可以吗

宋生老师 解答

2016-05-09 08:49

您好!如果差额679是公司付的话,
借:管理费用-福利费等679  其他应收款3330 贷:现金4009
收到社保退回,借:银行存款3330 贷:其他应收款3330

宋生老师 解答

2016-05-09 08:52

您好!您单独设置一个工伤也可以的。

宋生老师 解答

2016-05-09 08:58

您好!可以的。

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您好!如果差额679是公司付的话, 借:管理费用-福利费等679 其他应收款3330 贷:现金4009 收到社保退回,借:银行存款3330 贷:其他应收款3330
2016-05-09 08:49:32
从银行取现金的话,直接借库存现金贷银行存款 然后支付医药费,借应付职工薪酬,福利费贷库存现金 如果是直接用现金支付的话,你直接做借应付职工薪酬,福利费贷库存现金就可以的,不用做第一个分录 月末需要计提这个福利费的借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬福利费
2022-05-18 19:59:29
你好,是的,一般是自付部分
2016-09-12 11:08:21
你好,这个是按照员工福利费给报销的吗?
2023-07-11 11:19:55
借:应收账款贷:银行存款
2017-03-21 11:59:59
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