老师,请问用友T3期初总账明细不符怎么操作
晓霞
于2020-03-20 13:14 发布 1243次浏览

- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-03-20 13:15
你好!需要按明细录入期初数据
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你好!需要按明细录入期初数据
2020-03-20 13:15:07

你好,怎么不平,你截图下
2019-09-30 10:29:22

同学你好
这个有什么提示吗
2021-01-28 15:23:11

是否是因为辅助核算发生变更?
2023-03-17 10:32:05

1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:26
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