请问朴老师,用友T3点击月末结账,提示请先期初记账,我这是第一个月,接下来该怎么操作呢?

瓶子
于2019-10-17 09:32 发布 2956次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,根据提示把期初数据记账结账,然后再对本月的凭证记账-结转
2019-10-17 10:31:32
你好,月末结账后打印凭证出来装订就可以了,结账了相当于工作全部完成了
2017-09-14 10:48:30
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你好,看下上个月结账了没有
2019-08-09 15:15:33
1、你可以按提示结转工资模块上年度数据
2、如果不是必须的话,你可以屏蔽工资模块
2019-12-26 12:49:56
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