送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-03-19 12:11

你好!
1..
借:应收账款113000
贷:主营业务收入100000
应交税费…应交增值税(销项税额)13000

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:12

2.

借:应收账款22600
贷:主营业务收入20000
应交税费…应交增值税(销项税额)2600

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:14

3.
借:库存商品80000
应交税费…应交增值税(进项税额)10400
贷:应付账款90400

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:16

4.
借:固定资产15000
应交税费…应交增值税(进项税额)1950
贷:银行存款16950

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:18

5.
借:管理费用…福利费5650
贷:库存商品5000
应交税费…应交增值税(进项税额转出)650

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:19

6.
借:营业外支出9300
贷:库存商品8000
应交税费…应交增值税(销项税额)10000*13%=1300

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:23

进项税额=10400+1950=12350
进项税额转出=650
销项税额=13000+2600+1300=16900
应交增值税=销项税额16900+进项税额转出650-进项税额12350=5200

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:24

借:应交税费…应交增值税(转出未交增值税)5200
贷:应交税费…未交增值税5200

幸福的飞鸟 追问

2020-03-19 12:30

老师这样就解完了吗

蒋飞老师 解答

2020-03-19 12:48

你好!

是的。

幸福的飞鸟 追问

2020-03-19 12:48

好的,谢谢老师,辛苦了

蒋飞老师 解答

2020-03-19 13:00

好的,不客气,加油!祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好,调试工作是重要组成部分,没有确认前是0
2020-04-09 16:22:56
你好! 1.. 借:应收账款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费…应交增值税(销项税额)13000
2020-03-19 12:11:19
您好,明天给你做哦
2020-05-04 00:28:54
你好,在产品按照年初数额说明这个表在产品还是和5月初时一样的。
2020-05-05 14:35:52
废品的材料费=80*40=3200废品的人工费=100*15*=1500,废品的制造费用=100*8=800。
2020-04-26 16:31:08
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