送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-19 12:06

同学,你好,年底要把进项税额和销项税额结转至转出未交增值税

卡尔 追问

2020-03-19 12:31

不懂,要是都转到转出未交增值税,那么转出未交增值税不就有余额了吗

小叶老师 解答

2020-03-19 12:34

原来我们月末的时候不是做了笔:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(根据销项-进项),贷:应交税费-未交增值税么,结转进销项,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 应交税费-应交增值税-进项

卡尔 追问

2020-03-19 14:48

老师,如果销项-进项结果是负数。分录还是这样做吗?

小叶老师 解答

2020-03-19 14:53

那就是-转出多缴增值税了

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相关问题讨论
同学,你好,年底要把进项税额和销项税额结转至转出未交增值税
2020-03-19 12:06:11
按附图的做吧
2017-03-16 10:14:14
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好!预缴的也是相当于缴纳了,所以转到应交税费-未交增值税科目。预缴增值税冲平,
2019-09-18 19:40:04
你好,是的,是这样处理的
2018-01-12 15:00:32
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