老师,我1月份预估做账借应收账款50000元,贷主营业务收入50000元,3月份与客户对账,实际主营业务收入40000,应收账款40000,1月份多入账了10000元,怎么调账?是在1月份账上重新修改分录金额,还是在3月份账上做分录,借应收账款-10000 ,贷主营业务收入-10000

我要稳稳的幸福
于2020-03-18 18:10 发布 871次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-18 18:20
三月份修改就可以
相关问题讨论
您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45
借:应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-06-27 16:35:29
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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