您好,老师,请问一下 ,我有一笔业务是这样子的,2024年 问
需要当时法人垫付款的付款记录 答
开票销项大类和进项大类不一样怎么办 问
你们是商贸行业,必须要保持一致的,是生产制造可以不一致 答
老师,我现在要补交2023年的增值税,那要怎么做会计 问
您好, 借:利润分配-未分配 贷:应交税费 答
老师,上个月发放工资时从A账户转了一笔款到B账户, 问
同学,你好 A 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款 营业外收入2000 答
老师,公司A中了一个标分包 -----公司(B),B公司因缺资 问
同学,你好 是可以的,只要有相关的合同,业务真实 答

老师,我们单位还在筹建期,可有些材料供应商已经给我们开了增值税专用发票了,我们不是现在没收入嘛,也不能抵扣,这个专票我要怎么处理,要不要先认证
答: 可以先不认证 筹建期也是可以抵扣的
老师,供应商开的增值税专用发票,员工垫付的,报销支付给个人能行吧,筹建期小公司,很多这样问题,可不可以这样操作,审计能不能通过?
答: 可以,这个是可以的,金额 不大可以员工垫付,后面报销支付给员工,你们有 员工付款回单吗,有就可以,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
新年好老师,筹建期我公司预付厨房用具款,增值税专用发票已经收到,但货物没收到,未认证抵扣,(假如专票金额是85,税额是15,预付款是100)请问分录怎么写?
答: 学员你好,分录如下 借:在途物资85 应交税费-待认证进项税15 贷:预付账款100

