你好,我们2月份购入一台设备价值1万多,该设备已经投入使用,款项2月份已经付,但是发票是3月份的,那我现在做账怎么做,分录怎么写

无心的火车
于2020-03-18 12:01 发布 2136次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-18 12:02
一、2月份的账务处理:
借:预付账款
贷:银行存款
二、3月份账务处理
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
三、4月份开始计提折旧
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一、2月份的账务处理:
借:预付账款
贷:银行存款
二、3月份账务处理
借:固定资产
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
三、4月份开始计提折旧
2020-03-18 12:02:49
你好,借在建工程贷银行存款,然后玩够了之后一块转固定资产,借固定资产贷在建工程。
2021-11-29 13:41:44
你好!
具体是什么业务呢
2020-03-23 11:17:12
最上面的章上在面写的哪监制的 看不清楚
2019-08-29 15:44:36
学员你好,如果一批到货的话不可以推迟到明年入账
2021-12-13 08:05:49
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