老师,公司有过账项目,一方转进来,收取管理费后转出,转出这部分对方提供票据,我们加收了管理费。理应这部分没有票据应缴纳税费,但是不愿意缴纳,应该怎么做呢

翔橙陈陈
于2020-03-18 09:37 发布 657次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-03-18 09:47
如果不想那么快交税就先挂往来账吧,但是后期还是要缴纳的,现在这块儿税务如果真查都禁不起推敲。
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如果不想那么快交税就先挂往来账吧,但是后期还是要缴纳的,现在这块儿税务如果真查都禁不起推敲。
2020-03-18 09:47:00
应该做账时先全部入进项,不能抵扣部分再做进项税额转出
2019-11-03 07:54:40
您好,后续,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,17,贷,应交税费-应交增值税-进项,17
2018-02-10 22:36:20
请问下我们收到的这笔款应该怎么入账,还需要再交税费吗?
2018-07-10 10:12:28
你们是属于挂靠吗?你们收到这个收入的话按说是不应该再交税了,但是如果是到明面上就需要缴税。建议不要联营,你们公司自己操作就可以
2018-07-10 15:14:08
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2020-03-18 09:51
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2020-03-18 09:56