老师:您好,我们是旅行社的组团社,我们1月底从公账给供应商付了3笔款,但是因为疫情的原因,供应商没给我们开发票,她们4月份上班才能开发票,现在这3笔账务要怎么处理呢?
燕子
于2020-03-17 10:41 发布 612次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,可以做预付账款
2020-03-17 10:42:23

你好,企业开具普通发票红字冲红,邮寄1份红字冲红发票给对方,发票开出来后根据红字发票冲减12月份这笔账务处理。
2020-05-14 17:52:23

你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2019-05-06 09:41:06

你好,做成提供的劳务服务更合适
2019-03-19 20:55:11

您好
如果发生成本支出 没有取得发票 可以用确认件暂估当月成本入账
2019-10-24 21:27:16
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