- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
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不管有没有差额都要冲红暂估,然后按照发票金额重新入账。如果已经转入损益,那么差额还要调整以前年度损益。
2020-03-16 13:52:09
你好,到汇算清缴前必须确定发票
2022-01-25 12:39:26
这个账载金额按你们账上暂估填写,税收金额可以按你们实际收到发票填写,
2020-05-29 11:53:32
你好!
是的,按规定需要调增的
2019-05-14 17:50:23
您好
请问暂估的时候分录怎么写的
2022-05-29 12:33:35
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