- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-15 17:09
你好,抵扣借管理费用负数
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你好,抵扣借管理费用负数
2020-03-15 17:09:46

你好,正确做法是冲减管理费用
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07

您好!营业外收入-税收减免
2017-05-11 10:36:07

你好,你需要多确认应交增值税0.01,而不是计入营业外支出核算的
借;应收账款等科目 贷;应交税费——应交增值税0.01
2017-12-19 11:56:04

你好,税控系统服务费全额抵减增值税是计入管理费用核算,而不是营业外收入
2019-10-23 16:30:08
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2020-03-15 17:12
郭老师 解答
2020-03-15 17:12