送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-03-14 20:15

你好,借:其他应收款-甲10,贷:应收票据10,为什么用其他应收款,收到款,直接做,借:银行存款9.78,财务费用0.22,贷应收票据10

泮婉琴 追问

2020-03-14 20:17

那么哪个单位贴现的不就不知道了吗

泮婉琴 追问

2020-03-14 20:18

不是在银行里贴现的

庄老师 解答

2020-03-14 20:19

你好,应收票据明细里可以标甲

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你好,借:其他应收款-甲10,贷:应收票据10,为什么用其他应收款,收到款,直接做,借:银行存款9.78,财务费用0.22,贷应收票据10
2020-03-14 20:15:12
你好,。 本月修改分录的摘要怎么写才对呢?——红冲某年某月某号凭证;然后正确的是订正某年某月某号凭证 直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款——应是将错误的分录红冲,再写正确的分录
2020-07-24 16:23:52
您好,可以的。内控角度,建议您取得一个走公司过账的缘由,让对方公司盖好公章哦。
2024-04-10 10:35:49
你好,先跟领导核对,是否真的无法联系。确认无法收回的话,可以做坏账处理
2022-05-18 09:45:58
你好,这个可以冲掉在做一笔分录
2020-07-07 17:05:58
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