老师,我年末结转增值税,借销项税1115653.23,贷进项税128558.06,差额转出未交增值税981095.17,转出未交增值税也是未交增值税,报表上累计976152.18为什么差了这么多?
大熊
于2020-03-13 17:15 发布 677次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-13 18:12
同学,你好,销项减进项当期的数好像不对吧
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

您好,对的。
2017-05-24 22:57:12

你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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