送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-12 09:40

您好,同学,分录:
借:其他应付款 3846
贷:应收账款 3603
      营业外收入243

欧静 追问

2020-03-12 09:43

应付款在借方,相当于又还款了,本来应付款余额就在借方

晓宇老师 解答

2020-03-12 09:50

您的意思是其他应付款是借方余额?那么这就不能抵消了,相当于对方公司欠您企业3603+3846元。

欧静 追问

2020-03-12 09:55

其他应付款在贷方才是应该付出去的,在借方是多付的啊

晓宇老师 解答

2020-03-12 09:58

是的,您的理解正确。

欧静 追问

2020-03-12 09:59

我真的有点晕,你能帮忙说说这个该怎么写分录吗?

晓宇老师 解答

2020-03-12 10:08

您只能将其他应付款中的款项转入应收账款中共同核算。
借:应收账款 3846
贷:其他应付款 3846
这样应收账款中就有3603+3846元。

欧静 追问

2020-03-12 10:10

好的。

晓宇老师 解答

2020-03-12 10:11

嗯嗯,请帮老师点击五星好评!

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相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
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