- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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此属于直接减免,不必计提,直接作为免税销售额申报,全额确认收入即可。
2018-10-10 09:24:52

借营业外支出贷库存商品
你不用给别人开发票
可以不申报的
2020-03-11 14:33:59

学员你好,免征部分计入营业外收入或其他收益,申报收入免征那部分正常填到未达起征点
2023-01-07 17:42:53

你好 你是一般还是小规模 是缴纳本月的还是上月的
2020-05-28 16:34:33

首先,你需要明确的是,增值税免征并不意味着没有税务负担,而是税务部门不再对你的销售额进行增值税的征收。在会计分录上,你应该这样做:借记“应交税费-增值税”,贷记“主营业务收入”或者“其他业务收入”,这样可以体现出你的销售收入已经包含了增值税的部分。
2023-07-24 11:35:53
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