送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-10 16:24

你好  这个是在工资员工里面去提取吗  还是什么意思

追问

2020-03-10 16:25

不是怎处理!是又怎处理

追问

2020-03-10 16:26

在收入提取的怎处理

meizi老师 解答

2020-03-10 16:28

你好  那你做 如果提取的钱是单独放银行里面去的; 借银行存款-年终奖专用     贷其他应付款-某员工  你收入还是要正常做收入处理的。

追问

2020-03-10 16:42

还未确定是某员工的

meizi老师 解答

2020-03-10 16:44

你好 那你就单独放在银行  里面去  单独做一个明细 。  没有做具体的员工明细的。 到时你发放给员工一起计提就行了。

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相关问题讨论
你好 这个是在工资员工里面去提取吗 还是什么意思
2020-03-10 16:24:45
您好 进项税额大于销项税额 可以不做账务处理 如果要写分录 可以这样写 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021-12-13 22:30:48
借应交税费应交增值税销项800 应交税费应交增值税转出未交增值税200 贷应交税费应交增值税进项。
2022-04-12 16:14:43
首先,按照小企业制度记录销项800,应收账款800;其次,记录进项1000,应付账款1000;最后,因抵扣不用交税,记录应交税费1000,应交税费1000的发生额为负数,表示额外的抵扣,账户名称可以是“应交税费抵扣”。
2023-03-13 16:54:07
1,建议反结账做12月账上,看年报和季报是不是可以不一样,不行需要修改之前季报,可以话不管,2 ,做2020年上面借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬,
2020-03-23 16:05:13
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