送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-10 14:57

借销项税额 1000 转出未交增值税 500 贷进项税额 1500

付之一笑 追问

2020-03-10 15:03

谢谢老师

付之一笑 追问

2020-03-10 15:05

如果后边再收到进项400,销项1000,要怎么做

maize老师 解答

2020-03-10 15:08

借销项税额 1000  贷进项税额 400 转出未交增值税 600   借转出未交增值税 100 贷未交增值税 100

付之一笑 追问

2020-03-10 15:19

如果当期转出未交增值税余额在借方是不是当期就不用进行账务处理了

maize老师 解答

2020-03-10 15:23

是的,借方就不做下面了,

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相关问题讨论
借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~转出多缴增值税
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
同学,你好,销项减进项1000-600=400 借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税400 贷应交税费-未交增值税400 上期有留底100再加转进来的400=300所以应交税费-未交增值税的余额应该是贷方300要交税 借应交税费-未交增值税300 贷银行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:应缴税费——应交增值税——未交增值税 贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税
2019-10-10 15:32:06
按下面这个进项税额和销项税额分开结转。
2019-01-07 19:13:17
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