送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-23 18:36

您好
进项大于销项 进项税额留底 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣

????????Utah 追问

2019-05-23 18:40

等下次进项小于销项的时候一起把总额转到未交增值税里面去对吗

bamboo老师 解答

2019-05-23 18:41

不是的 是转销项跟进项的差额就好了

????????Utah 追问

2019-05-23 18:50

哦哦对,我的意思是到时候就把
借:销项(余额)
   贷:进项(余额)
    贷:应交税金-增值税转出未交增值税  (差额)
 借:应交税金-增值税转出未交增值税   (差额)
 贷:应交税金-未交增值税 (差额)
对吗

bamboo老师 解答

2019-05-23 19:20

借 应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷 应交税费~未交增值税

bamboo老师 解答

2019-05-23 19:21

进项跟销项年底一次性的结平就好了

????????Utah 追问

2019-05-23 19:23

哦哦好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-23 19:27

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
借,应交税费~未交增值税 贷,应交税费~转出多缴增值税
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
借销项税额 1000 转出未交增值税 500 贷进项税额 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(进项 税额)
2019-10-21 16:22:47
结转到未交增值税,按正常摘要写就行了,可以写本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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