送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-09 09:15

不用调整分录,直接汇算清缴的时候调增就行

苏式小菲 追问

2020-03-09 09:18

估是假估,不调整?那多挂的应付账款呢?与实际不符

朴老师 解答

2020-03-09 09:21

那你就直接调整了,直接红冲了暂估的

苏式小菲 追问

2020-03-09 09:24

当时是领用了材料  做了生产成本 怎么怎么调 从利润分配-未分配调嘛

朴老师 解答

2020-03-09 09:31

直接红冲了多暂估的应付就行了,然后没有发票的部分再汇算清缴的时候调增

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