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苏式小菲
于2020-03-09 09:14 发布 1076次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-03-09 09:15
不用调整分录,直接汇算清缴的时候调增就行
苏式小菲 追问
2020-03-09 09:18
估是假估,不调整?那多挂的应付账款呢?与实际不符
朴老师 解答
2020-03-09 09:21
那你就直接调整了,直接红冲了暂估的
2020-03-09 09:24
当时是领用了材料 做了生产成本 怎么怎么调 从利润分配-未分配调嘛
2020-03-09 09:31
直接红冲了多暂估的应付就行了,然后没有发票的部分再汇算清缴的时候调增
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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苏式小菲 追问
2020-03-09 09:18
朴老师 解答
2020-03-09 09:21
苏式小菲 追问
2020-03-09 09:24
朴老师 解答
2020-03-09 09:31