送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-08 20:19

你好,办公家具和扫码机以前是做固定资产核算,是么?

小白 追问

2020-03-08 20:51

没有做固定资产所以没有折旧,我现在处理的话怎么账务处理?老师?

立红老师 解答

2020-03-08 20:55

你好,就是说账上没有这些东西?
如果没有东西,现在出售了,那么收的款项计入营业外收入
借:银行存款等
贷:营业外收入

小白 追问

2020-03-08 21:30

那后面可要付什么东西做凭证!还有汇算清缴可需要注意什么?

立红老师 解答

2020-03-08 21:39

你好,如果不开发票,就是收款收据,我们计入营业外收入需要交所得税,汇算时不需要再调整

小白 追问

2020-03-08 21:43

老师,如果是股东撤资,这些东西给股东!因为之前股东有投资款挂的其他应付款!冲减其他应付款的话!我后面写个情况说明做附件可以么?

立红老师 解答

2020-03-08 22:05

你好,可以,是可以的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,办公家具和扫码机以前是做固定资产核算,是么?
2020-03-08 20:19:33
同学,你好,做固定资产处置处理,借:固定资产清理 累计折旧 贷:银行存款 , 收到钱时:借:银行存款 贷:固定资产清理 借:固定资产清理,贷:应交税费-增值税-销项 结转固定资产清理损益 : 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 附件:固定资产处置审批单、销售的单据
2020-03-08 19:07:23
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费、应交增值税, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-09-24 13:50:45
1、待处理财产损溢3500 累计折旧4500 贷固定资产8000 2、借原材料30*15=450贷管理费用450 3、题目不清晰 4、借固定资产7000贷年初未分配利润7000
2022-12-21 18:09:43
借 管理费用、销售费用等 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 累计折旧
2020-05-12 11:45:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...