老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师好,我们公司去年有两张买电车的普票,是用企业法人和员工的名字开的发票,可以用来做成本费用抵扣吗?每张大概3000块钱?
答: 你好不可以的,得看你企业的名字才行。
想请教2个问题,1、有一家公司要注销,已经不会再有正数发票开具了,但是现在有几张发票要冲红,冲红的发票的销项,税局是不退税的,这个销项的负数余额账务上怎么处理比较好呢?2、账上有未认证抵扣的进项,转到相应的成本费用是否合适?
答: 1.计入到营业外支出里面 2.再转到成本就不合适了,要计入到营业外支出里面
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2019的发票在2019年的时候做了成本费用票,可是在2020.2的时候做了认证抵扣,忘了已经跨年了,税务上咋处理
答: 你好!你19年的时候做过什么分录了。








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