老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师好,我们公司去年有两张买电车的普票,是用企业法人和员工的名字开的发票,可以用来做成本费用抵扣吗?每张大概3000块钱?
答: 你好不可以的,得看你企业的名字才行。
想请教2个问题,1、有一家公司要注销,已经不会再有正数发票开具了,但是现在有几张发票要冲红,冲红的发票的销项,税局是不退税的,这个销项的负数余额账务上怎么处理比较好呢?2、账上有未认证抵扣的进项,转到相应的成本费用是否合适?
答: 1.计入到营业外支出里面 2.再转到成本就不合适了,要计入到营业外支出里面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2019的发票在2019年的时候做了成本费用票,可是在2020.2的时候做了认证抵扣,忘了已经跨年了,税务上咋处理
答: 你好!你19年的时候做过什么分录了。








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