老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

老师你好,我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款,收到款项时,借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时,借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗?
答: 你好,对,就是这样做
请问老师,A公司向B公司借款1万元,当时做分录 借:银行存款 1万元 货:其他应付款-B公司 1万元还款时,因为A公司不够钱,C公司无条件给了3千元A公司(不用还款),让A公司还B公司的一万元,请问A公司收到C公司3千元时,货方应该入什么分录: 借:银行存款-3千 货:?????
答: 如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
救助站的流浪乞讨资金我们挂的往来,摆的其他应付款/流浪资金 。去年有笔安置流浪人员产生护理费(人员工资)。我们做的借 其他应付款/流浪资金 贷 银行存款。现要求这个钱由流浪乞讨资金转给我们单位,再由我们单位付员工工资。怎么做分录安
答: 转你单位,你应该是通过其他应付款。 支付时抵消。








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乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:41
微微老师 解答
2020-03-06 11:42
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:52
微微老师 解答
2020-03-06 11:55
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:57
微微老师 解答
2020-03-06 11:58
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:58
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:58
微微老师 解答
2020-03-06 11:59