老师,公司销售产品,本来是1万,但是其中3千相当于抵了我们公司欠业务员的工资,所以我们公司收款7千,开票7千,合同也是7千,这3千应该怎么做账?另外我们的销售出库(不是指成本)的金额是多少?
薄荷凝望
于2020-03-06 09:55 发布 619次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
走代收代付
你业务员出一个委托收款证明
2020-03-06 09:56:36

您好
借:在建工程
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2022-01-05 21:58:26

你好!
1.. 借:工程施工-合同成本-劳务费
贷:应付账款或其他应付款
2..借:主营业务成本
贷:工程施工-合同成本-劳务费
2018-12-06 11:50:20

工程施工设置“成本”、“间接费用”、“毛利”三个明细科目,其中间接费用还是进入成本。最终成本(含间接费用)对应主营业务成本,毛利对应合同毛利(即主营业务收入-主营业务成本)。
2018-04-03 15:15:00

你做成合同收入和合同成本的意义在哪里?
2019-07-02 10:20:05
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