送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-03-06 06:22

你好 暂估入账的话 是可以核算成本的,因为应付账款的借方科目是原材料或库存商品

春暖花开 追问

2020-03-06 06:24

老师,是不是原材料不够了?所以要暂估入账?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 06:31

你好 是的 因为这本来就属于你们的原材料

春暖花开 追问

2020-03-06 06:38

老师,因为老板买材料很少有进项票,由于按发票记账,导致账面没有数据,所以代账会计为了做账,虚增暂估入账,老师,现在应付帐款暂估入账怎么处理?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 06:43

你好 暂估入账的话,在汇算清缴之前还是没有取得发票的话,是需要纳税调整的

春暖花开 追问

2020-03-06 06:49

老师,我知道发票未到,需要交税的,老师现在怎么处理,叫老板开票么?要是发票到了怎么做分录?要是未到怎么做分录?请老师写一下好么?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 07:00

你好 发票未到 暂估入账 借原材料-暂估 贷应付账款-暂估 发票到了把这个暂估冲掉,按发票来做账就可以了。

春暖花开 追问

2020-03-06 08:12

老师,还请教一下,上年计提工资19万,但是走银行发工资是14.5万,老师能不能用现金把4.5万发工资行么?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 08:15

你好 可以提现后用现金发工资的

春暖花开 追问

2020-03-06 08:46

老师,用现金发工资附件是什么?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 09:13

你好 工资表就可以了哦

春暖花开 追问

2020-03-06 09:15

老师,就用工资表就行了,别的什么不要吧?

答疑苏老师 解答

2020-03-06 10:45

你好 是的 别的就不需要了。

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相关问题讨论
你好 暂估入账的话 是可以核算成本的,因为应付账款的借方科目是原材料或库存商品
2020-03-06 06:22:15
“应付账款—暂估”-XX单位 不然你不知道是哪个单位的
2019-11-14 13:54:37
您好,两个分录是最的。
2018-01-18 21:31:53
你好,你可以先借应付账款贷银行存款,挂帐,等到后期发票来了,你直接把那个暂估的凭证给反冲掉,然后再重新做账就可以了。
2022-05-09 15:47:04
发票来了贴在购入材料的凭证后边就是
2023-09-12 11:03:48
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