- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-05 12:17
你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
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你好
借:预收账款 440700
贷:主营业务收入 390000
贷:应交税费——应增(销)50700
2020-03-05 12:17:47

你好 如果是公司先发放工资 后缴纳社保或者公积金是做的其他应付款 这个是一个支付的工资的分录
2018-10-26 12:02:01

你看一下图片,同学
2019-10-24 15:27:54

2019.2.3购入
借:交易性金融资产-成本2000
投资收益 3
贷:银行存款 2003
2019年5月25日
借:应收股利 40
贷:投资收益 40
7月10日
借:银行存款 40
贷:应收股利 40
12月31日
借:交易性金融资产-公允价值变动 800(2800-2000)
贷:公允价值变动损益 800
营业利润增加=-3%2B40%2B800=837
2022-04-12 11:58:02

你好
借:应收账款 20万%2B2.6万%2B1.09万 ,
贷:主营业务收入 20万,
应交税费—应交增值税(销项税额)2.6万
银行存款 1.09万
2022-03-29 11:23:16
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