送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-05 09:24

是的,借管理费用---差旅费,贷库存现金

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:26

请问老师,老板春节请工人聚餐,怎么用分录

王超老师 解答

2020-03-05 09:26

借:应付职工薪酬---福利费
贷:银行存款/现金

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:28

谢谢老师

王超老师 解答

2020-03-05 09:30

不客气

亲,满意请给五星好评哦 
b( ̄▽ ̄)d

依水落花听雨 追问

2020-03-05 09:54

请问老师我们信用社收到钱,是省联社清算,这是咋写

王超老师 解答

2020-03-05 09:59

借:其他货币资金---省联社
贷:主营业务收入,其他应付款等科目

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相关问题讨论
具体是什么业务呢
2020-06-26 14:28:09
您好,跟职工有关的,都需要通过应付职工薪酬过渡一下
2019-09-17 20:49:13
不报销的话,就反冲这个分录就行了。
2018-09-12 15:46:49
你好,如果没有支付,贷方是其他应付款
2017-09-07 09:55:05
您好!如果你还没有做汇算清缴,建议计入到16年更好。
2017-04-11 10:38:54
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