老师,我把要摊销的费用直接做成借:管理费用,贷:库存现金了,后期我又去待摊费用中去摊费用了,现在待摊费用是贷方数,现在怎么弥补成借方
枫叶玉灵
于2019-03-12 11:00 发布 1527次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-03-12 11:01
原来分录有误的直接红字冲减
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您好,不可以,必须要通过应付职工薪酬-福利费核算。
2020-06-21 11:05:08

可以的,你不认证可以价税合计做成本和费用
2019-10-30 13:59:11

需要通过应付职工薪酬才可以
2019-01-21 11:40:30

你好!可以的分录本身没问题
2018-03-05 15:12:31

你好,写相同的就可以了。最好写下
2016-12-31 15:49:00
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