老师,我把要摊销的费用直接做成借:管理费用,贷:库存现金了,后期我又去待摊费用中去摊费用了,现在待摊费用是贷方数,现在怎么弥补成借方

枫叶玉灵
于2019-03-12 11:00 发布 1647次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-03-12 11:01
原来分录有误的直接红字冲减
相关问题讨论
是的,借管理费用---差旅费,贷库存现金
2020-03-05 09:24:33
你好,是这样做分录的
2019-09-08 09:02:38
意思 一样 主要看你软件的取数方向来确认管理费用是记贷方还是借方
2019-08-27 15:21:53
这是实际 支付时前面还有一个分配的分录 借管理费用等贷应付职工薪酬
2019-08-09 11:05:45
冲销时
借:管理费用 负数
贷:库存现金 负数
这样原样冲回处理。
2018-07-16 15:18:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



枫叶玉灵 追问
2019-03-12 11:11
枫叶玉灵 追问
2019-03-12 11:12
吴少琴老师 解答
2019-03-12 11:16
枫叶玉灵 追问
2019-03-12 11:45
吴少琴老师 解答
2019-03-12 11:48